Stort set ingen områder går helt fri for besparelser i de kommende år i Frederikssund Kommune.
Det viser dét budgetforslag, som fredag blev sendt i høring efter behandling i Økonomiudvalget.
I resultatopgørelsen sammenfattes det samlede budget inkl. alle ændringer. Resultatopgørelsen udviser et underskud af ordinær drift i 2011 på 12,4 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 81,4 mio. kr.
Fra overslagsåret 2012 vil de fremsatte ændringsforslag være fuldt gennemført, og bevirke et årligt overskud på den ordinære driftsvirksomhed.
En del af trækket på kommunekassen vil dig blive modsvaret af overførsler fra 2010.
Der kan fortsat komme ændringer, men det er sjældent, der sker justeringer på de store linier, når først økonomiudvalget har sagt ja-tak til at sende forslaget i høring.
Inden for
økonomiudvalgets område skal der i 2011 spares 12,9 mio. kr, voksende til 16 mio. kr i 2012.
Det sker bl.a. ved at gennemføre administrative besparelser for 3 mio. kr. og spare 7 mio. kr. på indkøb.
På
Kultur ‐ Fritids‐ og Idrætsudvalgets område skal der spares lidt over to mio. kr.
Det gøres bl.a. ved at have færre bemandede timer på bibliotekerne, samt ved at spare en mio. kr. på budgettet til idrætsområdet.
Social
‐ Ældre‐ og Sundhedsudvalget skal finde 23 mio. kr i det næste budgetår.
De findes bl.a. ved at revisitere
borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp. Den øvelse alene skal indbringe 2 mio. kr i besparelser.
1,5 mio. hentes på at bruge færre vikartimer, og på misbrugsområdet skal ligeledes hentes 1,5 mio. kr.
Teknik‐ Miljø‐ og Erhvervsudvalget skal i 2011 hente 2,5 mio. kr. Det sker primært ved at skære ned på udgifterne til driftsrammen til Vej- og Park.
Opvækst
Pengene hentes bl.a. ved at gå fra vejledende til minimums-timetal skolerne. Den øvelse skaffer kommunen 4,5 mio. kr. på bundlinien i år og 10 mio. pr. år i de efterfølgende år.
‐ og uddannelsesudvalget skal spare 15 mio. kr. i 2011, stigende til 38 mio. kr i de efterfølgende år.
Desuden skal der spares 1,1 mio. kr. ved at øge den såkaldte belastningsgrad i SFO'erne - altså antallet af børn pr. voksen. Dét tal vokser til 2,5 mio. kr., når besparelserne slår helt igennem.
På specialområdet skal der hentes 2,5 mio. kr. i 2011 - stigende til 6,2 mio. kr. i de efterfølgende år.
Samtidig skal der spares penge ved at etablere lokale anbringelsespladser samt på døgnaflastningen.
Hvad mener du om spareforslagene.
Giv besyv med på
redaktion.frederikssund@lokalavisen.dk
Du kan finde samtlige forslag til budgetændringer i den vedhæftede PDF-fil.
Det skriver Kommunen selv
Frederikssund Kommune har en økonomisk målsætning om at etablere et driftsoverskud, der gør, at det er muligt at finansiere nødvendige anlæg og afdrag på gæld, uden at nedbringe kommunens kassebeholdning.
I budgetaftalen for 2010 blev det derfor aftalt, at der straks i det nye år (2011) skulle fastsættes en overordnet plan for arbejdet med budget 2011 med henblik på fremadrettet at skabe en sådan balance i den samlede kommunale økonomi.
Som en konsekvens heraf fik Direktionen straks i det nye år til opgave at udarbejde et administrativt budgetforslag, indeholdende besparelser svarende til ca. 4,5 % af Kommunens samlede serviceudgifter. Serviceudgifter defineres som de udgifter hvor kommunen har en reel mulighed for at fastsætte eget serviceniveau.
Med samlede serviceudgifter på ca. 2 mia. kr. årligt, var målet at udarbejde et administrativt budgetforslag indeholdende årlige besparelser for ca. 90 mio. kr.
Administrationens budgetoplæg blev forelagt på Byrådets seminar den 19. maj 2010 og har efterfølgende været behandlet i de enkelte fagudvalg.
Med baggrund i det administrative budgetforslag samt den politiske behandling i fagudvalgene har Økonomiudvalget på sit møde den 9. september indstillet et budgetforslag til Byrådets 1. behandling.
Budgetforslaget indeholder følgende forudsætninger:
Kommunernes Landsforenings (KL's) seneste skøn over pris- og lønudvikling
Budgetoplægget er korrigeret med hensyn til befolkningsudviklingen (stigning i antallet af ældre og nedgang i antallet af børn)
Korrigeret med ny lovgivning for 6,7 mio. kr. for så vidt angår bl.a. Ungepakken, Barnets reform, styrket beskæftigelsesindsats overfor sygemeldte.
Indtægtssiden er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Uændret skatteudskrivning
Endeligt særtilskud for vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden på 10 mio. kr. i 2011
Aktivitetsbestemt medfinansiering er øget med 3,6 mio. kr. som følge af øget aktivitet samt nye opgaver
Madordning i dagtilbud, hvor budgettet er øget med 5,5 mio. kr. , jf. Byrådets dagorden den 1.9.10
"Ny by", 1,8 mio. kr. til driftsudgifter i forbindelse med etablering af udviklingsselskab m.v. og 7,6 mio. kr. i anlægsudgifter, herunder til byggemodning.
Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31.7.10 svarende til 7,6 mio. kr. overvejende som følge af fortsat øget arbejdsløshed og heraf stigende udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge.
9,807 mio. kr. vedrørende indefrosne overskud fra 2007.
20 mio. kr. pulje budgetlagt centralt til at imødegå eventuelle budgetudfordringer i 2011.
For at sikre balance på den ordinære drift er der indarbejdet en række ændringer til budgetforbedringer svarende til 59,8 mio. kr. i 2011, stigende til 92,7 mio. kr. i 2014, jf. vedlagte bilag.
Publiceret: 10. September 2010 11:15